Присоединяйтесь!
  1. Saby
  2. База знаний
  3. Отчетность через интернет
  4. Налоговая инспекция
  5. НД по НДС
  6. Отправить корректировку

Отправить корректировку НД по НДС

Отправить корректировку НД по НДС

Корректирующую декларацию по НДС необходимо представить, если:

  • в первичной декларации обнаружена ошибка, повлиявшая на сумму вычета или налога;
  • госорган прислал уведомление об уточнении;
  • налоговая инспекция прислала требование о представлении пояснений к НД по НДС и ошибка повлияла на сумму налога или вычета.

Как сформировать

  1. Создайте корректирующий отчет. Он должен содержать все разделы, которые были в первичном.
  2. В разделах 8—12 в поле «Корректировка. Ранее предоставленные сведения» нажмите «Выберите» и укажите признак актуальности:
    • «Требуется исправить» — если сведения изменились или ранее не представлялись;
    • «Не требуется исправлять» — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией.
  3. Если в книгу покупок или книгу продаж вносили изменения после окончания налогового периода, добавьте Приложение 1 к разделу 8 (или 9).
  4. Заполните отчет.
  5. Нажмите «Проверить». Если ошибок нет, кликните «К отправке». Отчет считается принятым, когда инспекция пришлет положительный протокол.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.