Присоединяйтесь!
  1. Saby
  2. База знаний
  3. Бухгалтерия и учет
  4. Налоги
  5. НДС
  6. Проверить счета-фактуры

Проверить счета-фактуры

Проверить счета-фактуры

В Saby счета-фактуры можно посмотреть в разделе «Продажи» или прямо из документов поступлений и реализаций.

Просмотр счетов-фактур помогает убедиться, что данные по НДС отражены корректно, документ проведен и включен в книгу продаж или покупок. Также можно проверить номер и дату, отправить документ по ЭДО или внести изменения.

В разделе «Продажи»
В разделе «Продажи»
Из документа
Из документа
  1. Перейдите в раздел:
  2. В разделе отображаются только счета-фактуры. Если вы формируете УПД, они здесь не отобразятся. Чтобы формировать счета-фактуры, в настройках учетной политики можно выбрать форму печатных документов в реализации: счет-фактуру или УПД. Также в реализации можно вручную изменить тип документа.

    Счетов-фактур по розничной торговле здесь тоже не будет. Они не формируются, так как продавец выдает покупателю чек. В Saby запись в книгу продаж будет сделана автоматически на основании документа «Реализации розницы».

  3. В блоке «Фактуры» откройте счет-фактуру.
  4. Проверьте документ. Дату и номер счета-фактуры можно изменить. Для этого нажмите «Изменить» и введите новые значения.

    В счете-фактуре строка «К платежно-расчетному документу» будет заполняться автоматически только в случае предоплаты. Если оплата была после отгрузки, эту строку можно не заполнять.

  1. Откройте поступление или реализацию.
  2. Кликните панель НДС и нажмите «Фактура дд.мм.».
  3. Проверьте документ. Дату и номер счет-фактуры можно изменить. Для этого нажмите «Изменить» и введите новые значения.

    В счете-фактуре строка «К платежно-расчетному документу» будет заполняться автоматически только в случае предоплаты. Если оплата была после отгрузки, эту строку можно не заполнять.

Чтобы отправить документ «Фактура на аванс» по ЭДО, нажмите «Отправить» и выберите способ.

Если нужно отправить несколько документов, воспользуйтесь панелью массовых операций.

  1. Перейдите в раздел:
  2. В блоке «Авансы от покупателей/Фактуры» отметьте документы.
  3. Кликните «Отправить».
  4. Завершите действие — нажмите «Отправить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.