1. Saby
  2. База знаний
  3. Бухгалтерия и учет
  4. Расчеты с контрагентами
  5. Расчеты с прочими контрагентами

Расчеты с прочими контрагентами

Расчеты с прочими контрагентами

Операции, которые не относятся к основной деятельности организации, считаются прочими. В Saby такие операции отражаются по счетам 76-05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками», 76-09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 76-06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

Расчеты с поставщиком
Расчеты с поставщиком
Расчеты с покупателем
Расчеты с покупателем

Оформить поступление

  1. Перейдите в раздел:
  2. Нажмите и выберите «Поступления/Поступление».
  3. Укажите контрагента.
  4. Кликните «Поставщик» и выберите счет расчетов, по которому ведете учет с контрагентом.
  5. Выберите товар или услугу, введите сумму и кликните .
  6. Нажмите «Провести». Saby сформирует проводки. Кликните
    , чтобы их посмотреть.

Отразить оплату

В Saby можно оформить оплату контрагенту с помощью документа «Оплата поставщику» или авансового отчета.

  1. В разделе «Деньги/Банк» или «Деньги/Касса» нажмите «Расход» и выберите «Оплата поставщику».
  2. Укажите контрагента.
  3. Заполните счет расчетов, по которому ведете учет с контрагентом.
  4. В блоке «Неоплаченные документы» выберите нужный документ поступления. Saby заполнит сумму автоматически.
  5. Отправьте платеж в банк. При загрузке банковской выписки Saby проведет документ.
  6. Чтобы посмотреть проводки, кликните

    .

Оформить реализацию

  1. Перейдите в раздел:
  2. Нажмите и выберите «Реализации/Реализация».
  3. Укажите контрагента
  4. Кликните «Покупатель» и выберите счет расчетов, по которому ведете учет с контрагентом.
  5. Заполните номенклатуру товара или услуги.
  6. Нажмите «Провести». Saby сформирует проводки. Кликните
    , чтобы их посмотреть.

Отразить оплату

При загрузке банковской выписки Saby сформирует и проведет документ «Оплата от покупателя».

  1. Перейдите в раздел «Деньги/Банк» на вкладку «Платежи» и откройте платежный документ.
  2. Проверьте контрагента, счета расчета и документ-основание.
  3. Если есть ошибка, нажмите «Изменить» и укажите верные данные.

    Чтобы посмотреть проводки, кликните .

Расчеты с прочими контрагентами оформлены и приняты к учету.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.